RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 14.04.2022/Pykälä 23
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sisäinen tarkastuksen raportointi vuonna 2021
TARLA 14.04.2022 § 23
67/00.03.00.01/2022
Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571
Selostus Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida sisäisen valvonnan järjestelmiä, riskienhallintaa, resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä, johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta sekä toimintojen lain-, päätöksen- ja tarkoituksenmukaisuutta.
Savonlinnan kaupungin halllintosäännön 58 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuoden 2022 työohjelma on hyväksytty kaupunginhalllituksen kokouksessa 14.2.2022 § 34.
Vuoden 2021 sisäisestä tarkastuksesta on laadittu raportti, joka on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 31.1.2022, § 18 ja kaupunginhallituksessa 14.2.2022 § 35.
Sisäinen tarkastaja selostaa kokouksessa vuodelta 2021 laadittua sisäisen tarkastuksen raporttia sekä työohjelmaa vuodelle 2022.
Esittelijä Sisäinen tarkastaja Matilainen Päivi
Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun esityksen tiedoksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |