RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.04.2023/Pykälä 21
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022
TARLA 13.04.2023 § 21
67/00.03.00.01/2022
Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571
Selostus Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
Savonlinnan kaupungin halllintosäännön 58 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuoden 2022 työohjelma on hyväksytty kaupunginhalllituksen kokouksessa 14.2.2022 §
34 ja vuoden 2023 työohjelma 20.3.2023 § 80.
Vuoden 2022 sisäisestä tarkastuksesta on laadittu raportti, joka on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 13.3.2023, § 48 ja kaupunginhallituksessa 20.3.2023 § 79.
Sisäinen tarkastaja selostaa kokouksessa vuodelta 2022 laadittua sisäisen tarkastuksen raporttia sekä työohjelmaa vuodelle 2023.
Esittelijä Sisäinen tarkastaja Matilainen Päivi
Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun esityksen tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kimmo Kaksonen postui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 13.22.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |