RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.03.2025/Pykälä 16
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2024
TARLA 17.03.2025 § 16
531/00.03.01.01/2024
Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571
Selostus Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
Vuoden 2024 sisäisestä tarkastuksesta on laadittu raportti, joka on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 27.1.2025 ja kaupunginhallituksessa 24.2.2025. Sisäinen tarkastaja selostaa kokouksessa vuodelta 2024 laadittua sisäisen tarkastuksen raporttia.
Toimivalta Hallintosääntö 50 §; tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Esittelijä Sisäinen tarkastaja Matilainen Päivi
Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun esityksen tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |