RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 359
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sisäisen tarkastuksen puolivuosiraportti 30.8.2025
KH 29.09.2025 § 359
757/00.03.01.01/2025
Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571
Selostus Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Vuoden 2025 sisäisen tarkastuksen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.2.2025 § 52.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.
Raportti on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 24.9.2025.
Toimivalta Hallintosääntö 56 §
Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen puolivuosiraportin (salassa pidettävä JulkL 621/1999; 24.1. § 15 kohta).
Käsittely Sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi Sisäinen tarkastaja.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |