Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 359


 

Sisäisen tarkastuksen puolivuosiraportti 30.8.2025

 

KH 29.09.2025 § 359 

        

757/00.03.01.01/2025

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571

 

Selostus Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Vuoden 2025 sisäisen tarkastuksen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.2.2025 § 52.

 

 Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

 

 Raportti on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 24.9.2025.

 

Toimivalta Hallintosääntö 56 §

 

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen puolivuosiraportin (salassa pidettävä JulkL 621/1999; 24.1. § 15 kohta).

 

Käsittely Sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Sisäinen tarkastaja.