RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kaupunginhallitus
Esityslista 23.02.2026/Asianro 58
Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2025
KH 23.02.2026
757/00.03.01.01/2025
Valmistelija hallintopäällikkö Päivi Matilainen
paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044
Selostus Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Vuoden 2025 sisäisen tarkastuksen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.2.2025 § 52.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.
Raportti on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 18.2.2026
Toimivalta Hallintosääntö 56 §
Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen vuosiraportin (salassa pidettävä JulkL 621/1999; 24.1. § 15 kohta).
Päätös