Dynasty tietopalvelu
Savonlinnan kaupunki RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.03.2026/Pykälä 14


Kokousasian teksti

 

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti vuodelta 2025

 

TARLA 09.03.2026 § 14 

      

757/00.03.01.01/2025

 

Valmistelija hallintopäällikkö Päivi Matilainen

 paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044

 

Selostus Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.

 

  Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

 

  Vuoden 2025 sisäisestä tarkastuksesta on laadittu raportti, joka on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 18.2.2026  ja kaupunginhallituksessa 23.2.2026. Hallintopäällikkö selostaa kokouksessa vuodelta 2025 laadittua sisäisen tarkastuksen raporttia.

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 50 §; tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi

 

Esittelijä Sisäinen tarkastaja Montonen Sami

 

Päätösehdotus 

Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun esityksen tiedoksi.

 

Päätös 

Päätösesitys hyväksyttiin.