RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.03.2026/Pykälä 14
Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti vuodelta 2025
TARLA 09.03.2026 § 14
757/00.03.01.01/2025
Valmistelija hallintopäällikkö Päivi Matilainen
paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044
Selostus Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
Vuoden 2025 sisäisestä tarkastuksesta on laadittu raportti, joka on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 18.2.2026 ja kaupunginhallituksessa 23.2.2026. Hallintopäällikkö selostaa kokouksessa vuodelta 2025 laadittua sisäisen tarkastuksen raporttia.
Toimivalta Hallintosääntö 50 §; tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Esittelijä Sisäinen tarkastaja Montonen Sami
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun esityksen tiedoksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.