Dynasty tietopalvelu
Savonlinnan kaupunki RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2026/Pykälä 162



Kokousasian teksti

 

Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportti 2025

 

KH 27.04.2026 § 162 

      

15/00.03.01.02/2025

 

Valmistelija hallintopäällikkö Päivi Matilainen

  paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044

 

 

Selostus Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.

 

Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan valvonnasta ja valvonnan johdosta tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan puolivuosittain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallituksella, jotka seuraavat ja arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä talousarviovuoden aikana.

 

  Raportti on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteuttamisesta vastaavien viranhaltijoiden tekemä yhteenveto vuoden aikana suoritetusta valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta.

 

  Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportti 2025 on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 22.4.2026 § 71.

 

 Raportin mukaan keskushallinnon eri tulosalueilla on toteutettu suunnitelman mukaisia valvontatoimenpiteitä eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu.

 

Liite A: Keskushallinto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 31.12.2025

 

Toimivalta Hallintosääntö 47 §

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Ma Ding

 

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä A olevan keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportin 2025.

 

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Sisäinen tarkastaja